关于审计整改结果的公告

今年,上城区审计局组织的上城区本级2022年度部门预算执行情况进行了审计。我局高度重视,针对报告中提出的相关问题,认真梳理,分析原因,积极落实整改,现将整改结果公告如下:

一、关于基本支出预算编制不规范方面整改情况

严格执行上城区编外人员“1+3”管理政策,强化主体责任落实,督促各单位加强编外人员管理,按照《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定要求及标准编制预算。

二、关于部分采购项目预算编制不科学方面整改情况

积极规范采购项目预算编制,分析成因、形成机制。完善预算执行预警,督促加快执行。深植过紧日子和严格财政管理理念,严保财政资金安全、厉行节约举措。加强统筹盘活各类资金,对于年中预算执行进度低于序时进度且无明确书面依据的采购项目,原则上在调整预算时按未执行金额的一定比例收回财政,统筹用于区委区政府重点项目。强化年度审核,严格采购项目审核,合理编制采购项目预算,切实提高采购项目预算编制的准确性、科学性。

三、行政事业单位账户和公款存放管理待规范方面整改情况

加强部门单位账户和公款存放管理:一是强化公款管理,加强对区属各行政事业单位的业务指导,督促各单位严格执行《上城区区级行政事业单位公款竞争性存放管理办法》等制度,切实履行公款竞争性存放管理的主体责任。二是加强统计分析,实行公款季报制度,每季度由各主管部门统一上报公款情况。

四、关于项目绩效目标编制不完整方面整改情况

强化部门单位项目绩效目标审核,在2024年预算编制中,强化对项目支出绩效目标和绩效指标等内容开展实质性审核,从产出指标、社会效益等多维度细化、量化指标设置,进一步提高绩效目标编制水平。

特此公告。


杭州市上城区财政局

2023年9月27日