关于审计整改结果的公告

今年,上城区审计局对上城区财政局组织的2022年度区本级预算执行和决算草案情况进行了审计。我局高度重视,针对报告中提出的相关问题,认真梳理,分析原因,积极落实整改,现将整改结果公告如下:

一、投资项目预算编制不完整方面整改情况

通过与区住建局、区发改局的充分沟通和多次协商,已实现城建收支计划与城建计划及投资计划充分衔接,确保预算全面涵盖政府投资项目支出安排情况。

二、预算管理仍存在薄弱环节方面整改情况

其他应付款将按相关要求进行账务处理,计划年底前完成。

三、国企债务管理体制机制待完善方面整改情况

一是实施分类管理。根据全区国有资本的战略定位和发展目标,结合企业功能定位、行业特征和企业特点进行分类管理,并建立差异化、个性化的经营业绩考核指标,提升国资监管精准性、绩效考核实效性;二是加强动态监管。依托上城区数智化国企管理平台,设立包含资产负债率等关键债务风险指标的预警系统,通过红黄蓝三色预警监督机制建立资产负债率的动态监管,进一步提升风险防范水平;三是强化制度建设。根据省市相关文件精神,结合我区实际,设立并完善区属国企资产负债率预警线、重点监管线,防范化解债务风险。

四、科技经费拨付管理不规范方面整改情况

通过强化支出科目审核等举措,落实规范科技经费管理:一方面严格梳理自查当前科技经费使用列支情况,对误列、错列支出进行预算科目调整;另一方面强化经费支出规范意识,形成长效管理机制,确保科技经费使用规范到位。

特此公告。


杭州市上城区财政局

2023年9月27日