根据《中华人民共和国审计法》的规定,上城区审计局于2023年4月6日至6月28日,对上城区财政局具体组织的2022年度区本级预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了区科学技术局(以下简称“区科技局”)、区机关事务中心等有关单位相关事项。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
(一)一般公共预算执行情况
2022年度区本级一般公共预算收入完成2105573万元,完成预算的95.06%,同比增长4.56%。区本级一般公共预算支出1293911万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金收入32488万元,完成预算的104.80%,比上年同期增长167.26%。当年区本级政府性基金支出410229万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2022年,区国有资本经营预算收入165132万元,完成预算的100%。当年区国有资本经营预算支出39327万元。
(四)社会保险基金预算执行情况
2022年,机关事业单位基本养老保险基金收入103964万元,完成预算的115.5%,比上年同期增加21.1%。当年基金支出103538万元。
(五)其他财政资金收支情况
2022年财政专户收入844504.67万元。当年财政专户支出907303.05万元。
审计结果表明:2022年在区委、区政府的领导下,区财政部门做到优化营商环境、保障民生福祉、国企优化改革“三位一体”同步推进,有力推动了全区经济社会发展提质增效。
但本次审计还发现在预算编制管理、健全债务管理机制、科技经费划拨使用等方面还存在一些不足,需要进一步完善改进。
二、审计发现的主要问题
(一)财政管理方面的问题
1.投资项目预算编制不完整
2.预算管理仍存在薄弱环节
3.国企债务管理体制机制待完善
(二)专题审计方面的问题
1.科技经费拨付管理不规范
2.部分科技经费补助项目监管待加强
3.公物仓建设管理待加快推进
(三)政策落实审计方面的问题
1.汽车消费补贴政策落实不到位
2.金融产业平台运营绩效待提升
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,上城区审计局已依法出具审计报告,要求整改,并提出强化预算编制管理、规范资金拨付使用、力推政策落实到位的建议。
四、审计整改情况
对审计发现的问题,相关被审计单位高度重视,并按计划积极推进整改。