根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,上城区审计局派出审计组,自2022年3月22日至5月12日,对上城区南星街道办事处(以下简称“南星街道”)2022年度财政决算情况进行了审计调查。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

南星街道是上城区人民政府派出机构,依法履行辖区内政府服务和管理职能。机关内设党政综合办公室、党建工作办公室(挂群团工作办公室牌子)、综合信息指挥室(挂公共管理办公室牌子)、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子)等7个职能科室,2022年度行政编制核定30名,实有在职人员29名。街道下属公共服务中心、党群服务中心、区域发展与治理中心等3个事业单位事业编制核定共33名,实有在职人员26名。编外实有在职人员71名。

2022年度,南星街道本级年初无结余,收入合计11087.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入6397.04万元、政府性基金收入3606.00万元、其他收入1084.82万元;支出合计11087.86万元,其中基本支出2295.11万元、项目支出8792.75万元。

2022年度南星街道公共服务中心年初无结余,收入合计13371.13万元,其中一般公共预算财政拨款收入13232.15万元,其他收入138.98万元;支出合计13371.13万元,其中基本支出582.99万元,项目支出12788.14万元。区域发展与治理中心年初无结余,一般公共预算财政拨款收入344.52万元,基本支出344.52万元。党群服务中心年初无结余,一般公共预算财政拨款收入282.81万元,基本支出282.81万元。

审计调查结果表明南星街道预算调整程序规范,能够做到按时编制预(决)算,并做到主动向社会公开;设备购置能够按规定履行政府采购程序;银行存款账实相符。严格控制“三公经费”支出,做到程序合规。但审计也发现,南星街道在预算编制、财政资金上缴、往来款清理等方面需加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制不精准。如部分专项调整率偏高,部分专项年初未编制预算等问题。

(二)税务局返还的税款手续费未及时上缴财政。

(三)三年以上账龄的其他应付款和其他应收款未及时清理。

三、审计建议

上城区审计局已依法出具财政决算审计报告,针对审计调查发现的问题提出以下建议:一是加强预算管理,强化预算执行监督,增强预算的准确性和科学性。二是加强应缴财政资金和往来款管理,定期对往来款进行核对,对往来款中已确认的呆账、坏账,及时按规定程序进行核销。

四、审计整改情况

针对本次审计发现的问题,南星街道领导高度重视审计报告中提出的问题,多次组织召开专题会议,逐项对照检查,认真分析,查找原因,制定整改方案,目前税款手续费已全额上缴财政。