根据《中华人民共和国审计法》的规定,上城区审计局自2023年8月3日至2023年10月13日,对杭州市上城区紫阳街道办事处(以下简称紫阳街道)2022年度财政决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

紫阳街道是杭州市上城区人民政府派出机构,依法履行辖区内政府服务和管理职能。审计结果表明紫阳街道在统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定及完成区委、区政府交办的其他任务等工作职能方面,认真履行工作职责,较好地完成了年度工作任务;在预(决)算管理方面,紫阳街道能够做到按时编制预(决)算,并做到主动向社会公开;在经济主要指标方面,街道班子狠抓经济工作,充分挖掘现有资源发展壮大区域经济,取得了较好的工作成效。

同时审计也发现,紫阳街道在往来款项清理、资产管理、专项经费管理、合同管理、政府采购等方面还存在着一些问题和薄弱环节,需加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)往来款项未及时清理。

(二)房产闲置时间较长。

(三)固定资产未入账未录入系统。

(四)未按序时进度支付保洁经费。

(五)合同控制不到位。

(六)补充协议金额超原合同金额百分之十。

(七)未按合同约定支付费用。

(八)防疫专项资金管理不到位。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,上城区审计局已依法出具审计报告,要求紫阳街道及时予以整改,并提出加强预算管理、加强内控管理、加强合同管理的建议。

四、审计整改情况

针对审计报告指出的问题和提出的建议,紫阳街道主要领导高度重视,相关问题正在积极落实整改中。